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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 23.221.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70691
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.083.509

Retención DNCP
₲ 82.754
Retención IVA
₲ 633.322
Retención Renta
₲ 422.215
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL ESQUIVEL CORONEL
RUC
456757-9
Número de Contrato
59-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113791
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.413.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.413.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH