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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 12.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144687
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2016
Fecha de la Transferencia
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.682.812

Retención DNCP
₲ 43.779
Retención IVA
₲ 335.045
Retención Renta
₲ 223.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON
RUC
3536703-2
Número de Contrato
53-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114622
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.924.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.924.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH