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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 4.018.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.521

Retención DNCP
₲ 14.320
Retención IVA
₲ 109.595
Retención Renta
₲ 73.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
63-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114623
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH