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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 13.859.550
Nro. Solicitud de Transferencia
166647
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.180

Retención DNCP
₲ 49.390
Retención IVA
₲ 377.988
Retención Renta
₲ 251.992
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ
RUC
653313-2
Número de Contrato
63-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113757
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH