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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 2.152.322
Nro. Solicitud de Transferencia
63513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.525

Retención DNCP
₲ 13.593
Retención IVA
₲ 105.102
Retención Renta
₲ 105.102
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
31-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-109598
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.185.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.185.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi