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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 58.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.857.820

Retención DNCP
₲ 209.317
Retención IVA
₲ 1.601.918
Retención Renta
₲ 1.067.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
31-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-109598
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.185.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.185.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi