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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 2.563.222
Nro. Solicitud de Transferencia
138614
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.222

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-80580
Monto Contrato
₲ 838.012.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.319.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.319.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas