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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 2.714.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.714.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-73171
Monto Contrato
₲ 51.497.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.972.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.972.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas