Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000025
Monto de la Factura
₲ 327.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209344
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.300.381
Retención DNCP
₲ 1.196.171
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.460.114
Multa
₲ 327.078
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.193.429.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.190.710.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)