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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000539
Monto de la Factura
₲ 501.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.557.401

Retención DNCP
₲ 1.835.794
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.122.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.193.429.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.190.710.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)