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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003955
Monto de la Factura
₲ 12.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.446

Retención DNCP
₲ 42.100
Retención IVA
₲ 328.909
Retención Renta
₲ 438.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213913
Monto Contrato
₲ 1.585.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.476.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.476.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)