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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000615
Monto de la Factura
₲ 71.432.420
Nro. Solicitud de Transferencia
41716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.329.459

Retención DNCP
₲ 253.542
Retención IVA
₲ 1.825.656
Retención Renta
₲ 1.960.377
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215265
Monto Contrato
₲ 428.772.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.480.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.480.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico