Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013402
Monto de la Factura
₲ 13.199.280
Nro. Solicitud de Transferencia
99975
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.123
Retención DNCP
₲ 46.557
Retención IVA
₲ 359.980
Retención Renta
₲ 359.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215437
Monto Contrato
₲ 253.449.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.781.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.781.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
