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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011910
Monto de la Factura
₲ 29.888.010
Nro. Solicitud de Transferencia
35386
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.125.975

Retención DNCP
₲ 105.423
Retención IVA
₲ 815.128
Retención Renta
₲ 815.128
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215437
Monto Contrato
₲ 253.449.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.781.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.781.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)