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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031844
Monto de la Factura
₲ 25.910.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.704.305

Retención DNCP
₲ 95.745
Retención IVA
₲ 370.150
Retención Renta
₲ 740.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212505
Monto Contrato
₲ 451.734.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.822.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.822.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)