Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030829
Monto de la Factura
₲ 4.394.200
Nro. Solicitud de Transferencia
127893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.185.579
Retención DNCP
₲ 16.238
Retención IVA
₲ 62.774
Retención Renta
₲ 125.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212505
Monto Contrato
₲ 451.734.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.822.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.822.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)