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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006933
Monto de la Factura
₲ 2.616.528
Nro. Solicitud de Transferencia
108761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.849

Retención DNCP
₲ 9.343
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213234
Monto Contrato
₲ 123.669.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.299.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.299.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional