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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 7.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.877.226

Retención DNCP
₲ 26.465
Retención IVA
₲ 126.070
Retención Renta
₲ 204.623
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213234
Monto Contrato
₲ 123.669.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.299.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.299.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional