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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039508
Monto de la Factura
₲ 2.975.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.758.333

Retención DNCP
₲ 10.993.333
Retención IVA
₲ 42.500.000
Retención Renta
₲ 85.000.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
587
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221808
Monto Contrato
₲ 11.961.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.310.714.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.310.714.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)