Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 14.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101771
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.642.335
Retención DNCP
₲ 51.135
Retención IVA
₲ 395.373
Retención Renta
₲ 395.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222065
Monto Contrato
₲ 214.149.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.403.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.403.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)