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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002050
Monto de la Factura
₲ 1.699.740
Nro. Solicitud de Transferencia
73868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.833

Retención DNCP
₲ 5.995
Retención IVA
₲ 46.357
Retención Renta
₲ 46.357
Multa
₲ 1.700

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213186
Monto Contrato
₲ 127.465.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.822.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.822.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional