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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077521
Monto de la Factura
₲ 6.078.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.231

Retención DNCP
₲ 21.442
Retención IVA
₲ 165.785
Retención Renta
₲ 165.785
Multa
₲ 15.197

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221988
Monto Contrato
₲ 5.183.131.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.788.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.573.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)