Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079956
Monto de la Factura
₲ 16.040.064
Nro. Solicitud de Transferencia
36417
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.889.117
Retención DNCP
₲ 56.578
Retención IVA
₲ 437.456
Retención Renta
₲ 437.456
Multa
₲ 205.313
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221988
Monto Contrato
₲ 5.183.131.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.788.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.573.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
