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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 4.227.775
Nro. Solicitud de Transferencia
164918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.877

Retención DNCP
₲ 15.503
Retención IVA
₲ 69.651
Retención Renta
₲ 119.868
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212801
Monto Contrato
₲ 529.797.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.862.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.862.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional