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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005701
Monto de la Factura
₲ 25.603.310
Nro. Solicitud de Transferencia
214578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.340.773

Retención DNCP
₲ 93.923
Retención IVA
₲ 418.927
Retención Renta
₲ 726.207
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212801
Monto Contrato
₲ 529.797.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.862.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.862.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional