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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0107814
Monto de la Factura
₲ 2.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23491
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.129

Retención DNCP
₲ 7.591
Retención IVA
₲ 58.691
Retención Renta
₲ 58.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221746
Monto Contrato
₲ 935.820.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.542.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.542.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)