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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 77.707.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.783.669

Retención DNCP
₲ 274.096
Retención IVA
₲ 2.119.296
Retención Renta
₲ 2.119.296
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.433.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.618.332.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)