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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 12.728.350
Nro. Solicitud de Transferencia
150031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.080.781

Retención DNCP
₲ 47.034
Retención IVA
₲ 181.834
Retención Renta
₲ 363.667
Multa
₲ 43.276

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.433.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.618.332.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)