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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 35.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120886
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.383.588

Retención DNCP
₲ 125.130
Retención IVA
₲ 967.500
Retención Renta
₲ 967.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213464
Monto Contrato
₲ 369.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.679.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.679.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)