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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0006938
Monto de la Factura
₲ 591.496.640
Nro. Solicitud de Transferencia
128295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.823.832

Retención DNCP
₲ 2.295.007
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.744.899
Multa
₲ 59.150

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213166
Monto Contrato
₲ 5.900.798.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.696.362.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.696.362.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)