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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003841
Monto de la Factura
₲ 48.379.300
Nro. Solicitud de Transferencia
17631
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.131.730

Retención DNCP
₲ 168.888
Retención IVA
₲ 1.319.435
Retención Renta
₲ 1.759.247
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.249.691.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.039.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)