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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011718
Monto de la Factura
₲ 12.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.385.791

Retención DNCP
₲ 43.064
Retención IVA
₲ 336.437
Retención Renta
₲ 448.582
Multa
₲ 244.252

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.603.527.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.587.875.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)