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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0464905
Monto de la Factura
₲ 2.437.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.598.214

Retención DNCP
₲ 9.007.143
Retención IVA
Retención Renta
₲ 69.642.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223979
Monto Contrato
₲ 49.103.654.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.310.155.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.310.155.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)