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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027097
Monto de la Factura
₲ 925.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.669

Retención DNCP
₲ 3.265
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222464
Monto Contrato
₲ 52.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.025.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.025.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma