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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078712
Monto de la Factura
₲ 4.277.125
Nro. Solicitud de Transferencia
149586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.968

Retención DNCP
₲ 15.087
Retención IVA
₲ 116.649
Retención Renta
₲ 116.649
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214589
Monto Contrato
₲ 93.397.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.753.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.753.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)