Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000545
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.252.462
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            219154
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-02-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-02-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.010.274
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.552
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 60.749
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 161.999
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DUTRIEC SA
        
                                    RUC
                            
            80015056-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            561
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-221024
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 588.276.018
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 295.388.071
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 295.388.071
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412850
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        