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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101564
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217910
Monto Contrato
₲ 532.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.455.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.455.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)