Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180875
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217910
Monto Contrato
₲ 532.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.455.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.455.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
