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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.446.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.159.074

Retención DNCP
₲ 5.346.455
Retención IVA
₲ 20.669.286
Retención Renta
₲ 41.338.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219313
Monto Contrato
₲ 9.540.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.111.843.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.111.843.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414718
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 45/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 37/21 PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)