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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 6.891.600
Nro. Solicitud de Transferencia
30462
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.485.307

Retención DNCP
₲ 24.309
Retención IVA
₲ 187.953
Retención Renta
₲ 187.953
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214592
Monto Contrato
₲ 360.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.665.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.665.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)