Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003149
Monto de la Factura
₲ 16.296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.335.748
Retención DNCP
₲ 57.482
Retención IVA
₲ 444.450
Retención Renta
₲ 444.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
422/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217591
Monto Contrato
₲ 6.118.602.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.164.599.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.164.507.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
