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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000285
Monto de la Factura
₲ 9.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103210
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.124.201

Retención DNCP
₲ 34.222
Retención IVA
₲ 264.600
Retención Renta
₲ 264.600
Multa
₲ 5.821

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
422/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217591
Monto Contrato
₲ 6.118.602.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.164.599.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.164.507.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)