Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004455
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.425.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            133821
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.041.762
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 142.590
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.102.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.102.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOFAST S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013951-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            422/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-217591
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.118.602.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.164.599.650
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.164.507.771
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405403
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        