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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000388
Monto de la Factura
₲ 1.496.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.177.662

Retención DNCP
₲ 5.747.970
Retención IVA
₲ 4.444.307
Retención Renta
₲ 44.443.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211800
Monto Contrato
₲ 15.753.310.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.769.843.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.769.843.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)