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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000980
Monto de la Factura
₲ 750.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.915.981

Retención DNCP
₲ 2.621.386
Retención IVA
₲ 20.479.582
Retención Renta
₲ 27.306.109
Multa
₲ 11.939.596

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211800
Monto Contrato
₲ 15.753.310.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.769.843.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.769.843.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)