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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012387
Monto de la Factura
₲ 1.251.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29522
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.953.648

Retención DNCP
₲ 4.415.264
Retención IVA
₲ 34.138.636
Retención Renta
₲ 34.138.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212206
Monto Contrato
₲ 10.565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.062.343.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.062.343.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400136
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 - MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)