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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 3.875.900
Nro. Solicitud de Transferencia
134053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.399

Retención DNCP
₲ 13.671
Retención IVA
₲ 105.706
Retención Renta
₲ 105.706
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
385/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216957
Monto Contrato
₲ 338.767.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.291.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.815.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404821
Nombre de la Licitación
LPN N° 115 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR GAS PLASMA Y OTROS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)