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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000941
Monto de la Factura
₲ 75.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34750
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.544.063

Retención DNCP
₲ 277.549
Retención IVA
₲ 1.073.000
Retención Renta
₲ 2.146.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211937
Monto Contrato
₲ 13.640.649.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.699.273.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.699.273.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)