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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 143.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23293
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.334.734

Retención DNCP
₲ 528.899
Retención IVA
₲ 2.044.714
Retención Renta
₲ 4.089.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211928
Monto Contrato
₲ 3.672.224.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.841.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.230.841.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)