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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 56.480.281
Nro. Solicitud de Transferencia
60068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.150.512

Retención DNCP
₲ 199.221
Retención IVA
₲ 1.540.371
Retención Renta
₲ 1.540.371
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222071
Monto Contrato
₲ 7.876.785.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.101.877.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.101.877.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)